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职位描述
岗位职责:
(1)编制审计年度计划、工作方案并具体负责实施;
(2)编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
(3)负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
(4)负责编制公司内部审计规章制度、办法及审计部门文件;
(5)积累审计原始资料,做好审计档案管理工作。
(6)完成领导交办的其他工作。
技能要求:
(1)具有良好的政治素质、道德品行,较强的学习能力,中共党员优先;
(2)熟悉财务、经营管理等各项法律法规,具有CIA等审计相关证书优先优先;
(3)良好的沟通协调能力、组织能力以及较强的文字功底;
(4)具有法律合规、风险管理、审计等相关实习经验者优先。
经验(实践)要求:
有在事务所、企业相关实习经历的优先。
(1)编制审计年度计划、工作方案并具体负责实施;
(2)编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
(3)负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
(4)负责编制公司内部审计规章制度、办法及审计部门文件;
(5)积累审计原始资料,做好审计档案管理工作。
(6)完成领导交办的其他工作。
技能要求:
(1)具有良好的政治素质、道德品行,较强的学习能力,中共党员优先;
(2)熟悉财务、经营管理等各项法律法规,具有CIA等审计相关证书优先优先;
(3)良好的沟通协调能力、组织能力以及较强的文字功底;
(4)具有法律合规、风险管理、审计等相关实习经验者优先。
经验(实践)要求:
有在事务所、企业相关实习经历的优先。
公司简介
金航数码科技有限责任公司(以下简称“金航数码”)是航空工业信息化专业支撑团队,作为国内外先进信息技术的创造性应用者和本地化推进者,肩负着“推进产业信息化,实现信息产业化”的使命,致力于做信息化集大成者,成为行业系统级供应商。
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